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  • 仓库物资盘点管理制度3篇

    时间:2023-04-01 10:45:07 来源:亿瀚范文网 本文已影响 亿瀚范文网手机站

    仓库物资盘点管理制度1  1目的  规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。  2适用范围  本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和下面是小编为大家整理的仓库物资盘点管理制度3篇,供大家参考。

    仓库物资盘点管理制度3篇

    仓库物资盘点管理制度1

      1目的

      规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。

      2适用范围

      本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

      3职责

      财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。

      4工作程序

      4.1盘点对象

      本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

      4.2盘点方式

      4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;

      4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;

      4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

      4.3盘点实施

      4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;

      4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。

      4.4盘点处理

      4.4.1各仓库经过月度自盘,季、年度监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;

      4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的,应酌情承担赔偿责任;

      4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;

      4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。

      4.5盘点管理

      4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识,确保消防畅通、堆放整齐,标识,记录清晰有效;

      4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度,对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录,并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;

      4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

      5相关记录:

      J06-06仓库盘点汇总表

    仓库物资盘点管理制度2

      1.目的

      为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水*,减少损失制定此规定。

      2范围

      盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

      3盘点方式

      3.1定期盘点

      1)日盘点

      仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

      2)月末盘点

      仓库*均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;

      3)年末盘点

      仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;

      3.2不定期盘点

      不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,

      检查各仓库账物卡相符情况。

      4.盘点方法

      仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

      5.盘点后的稽核工作

      盘点完毕后,统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异,月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;

      6.盘点工作奖惩

      在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。